Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 2.4.2025 vuoden 2024 tilinpäätöksestä


02.04.2025

ISONKYRÖN TULOS YLIJÄÄMÄINEN – LAINAKANTA LASKI EDELLEEN

 

Isonkyrön kunnan tilinpäätös vuodelta 2024 on valmistunut ja kunnanhallitus päätti tilinpäätöksen allekirjoittamisesta 31.3.2025.

 

Käyttötalous ja muu rahoitus

 

Vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio oli laadittu 10.620 euroa alijäämäiseksi. Talousarvioon 2024 tehtiin tilinpäätösvuoden aikana käyttötalousosaan Erityisen vaativan erityisopetuksen tehtäväalueelle 8 000 euron menomäärärahan lisäys, joka katettiin lisäämällä kunnallisverotuloarviota vastaavalla summalla.

 

Vuonna 2024 verotuloja kertyi muutettua talousarviotakin paremmin. Verotulokertymä oli erityisen hyvä elo-joulukuussa, koska edellisen vuoden tilitetty määrä oikaistaan marraskuussa ja veronpalautukset vähennetään ja jäännösverot tilitetään heinäkuusta alkaen. Kunnallisveron tuotto vuonna 2024 oli yhteensä 8 048 057,54 (7 504 668,58 euroa vuonna 2023), mikä on muutettua talousarviota 379 057,54 euroa enemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta oli 690 703,88 euroa (879 415,06 vuonna 2023) jääden talousarviossa arvioidusta 59 296,12 eurolla. Kiinteistöveroa kunnalle tilitettiin 1 103 345,09 euroa (986 802,38 euroa vuonna 2023), mikä on 38 345,09 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 9 842 106,51 euroa (9.37 M€ v. 2023). Verotulot yhteensä toteutuivat 358 106,51 euroa muutettua talousarviota paremmin.

 

Valtionosuuksiin kirjattavia eriä kunta sai yhteensä 4 110 176,00 euroa (4 717 776,00 euroa vuonna 2023), mikä oli 98 299,00 euroa budjetoitua paremmin. Valtionosuuspäätöksiä muutettiin vielä tilinpäätösvuoden aikana ja viimeisin päätös saapui kuntaan tammikuussa 2025.

 

Isonkyrön kunnan ulkoiset toimintakulut olivat edellisen vuoden tasolla 14,93 M€ (14,93 M€ v. 2023). Vuonna 2024 henkilöstökulut olivat 8,50 M€ toteutuen noin 150 000 euroa talousarviota pienempinä (8,46 M€ vuonna 2023). Ulkoiset toimintatuotot olivat 4,24 M€ (3,98 M€ v. 2023).

 

Vuoden 2024 vuosikate oli 3,32 M€ (3,15 M€ v. 2023) eli 768,84 €/asukas (722,57 €/asukas v. 2023). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1 481 370,14 ylijäämäinen (+1 336 860,22 € v. 2023).

 

Poistot kasvoivat vain 27.000 eurolla ja olivat noin 1,84 M€. Isojen investointien myötä poistot ovat kasvaneen noin 0,7 M€:lla vuosina 2020–2024.

 

Investoinnit

 

Isonkyrön kunnan investointimenot laskivat 2,05 M€:oon (2,63 M€ v. 2023). Merkittävin investointi oli runkoviemärin saneeraus välillä Reinilä-Vaissalo (478.000 euroa). Kaikkiaan investointikohteita oli kuitenkin yli 30 kpl.

 

Lainakanta

 

Uutta lainaa ei ole nostettu lainkaan vuosina 2021–2024. Kunnan lainakanta oli 1,955 M€ ja lainakanta laski 380.000 € edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 453 €/asukas (536 €/asukas v. 2023; koko maan tilinpäätösennakoiden mukainen keskiarvo 3.491 €/asukas; Etelä-Pohjanmaa 5.507 €/asukas). Lainamäärä on tilinpäätösennakoiden mukaan maan 14. pienin.

 

Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää:

 

”Viime vuosina kuntatalouteen on kohdistunut merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näitä ovat aiheuttaneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen siirtolaskelmaan liittyvät valtionosuusleikkaukset, talouden taantuma, korkea inflaatio, korkea korkotaso, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä kunta-alan palkkaratkaisu. Yleisesti kuntatalouden tila heikkeni tilinpäätösvuoden aikana vähemmän kuin oli odotettu. Isonkyrön kunnan selviytymistä haasteiden keskellä on helpottanut kunnanvaltuuston kesäkuussa 2024 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma. Yksimielisesti hyväksytty tasapainottamisohjelma osoittaa yhteistä tahtoamme kunnan talouden vastuulliseen ylläpitoon. Tasapainottamisohjelma laadittiin oikea-aikaisesti välittömästi sen jälkeen, kun selvisi käyttötalouden tasapainon heilahdus isojen valtionosuusleikkausten myötä. Tulevaisuudessa kuntatalouden tulopohja tulee olemaan entistä verotuloriippuvaisempi, kun valtionosuudet jäävät pysyvästi vähäisemmiksi.

 

Vuoden loppua lähestyttäessä arvioitiin, että talouden suhdanteen pohja on jo saavutettu ja Suomen talous virkoaisi vähitellen taantumasta. Pitkään jatkunut suotuisa työllisyyskehitys katkesi jo edellisenä vuonna alkaneen taantuman myötä ja työllisyys on kääntynyt loivaan laskuun. Vuoden aikana työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta vaihteli vuoden aikana 6,0–7,9 % välillä ollen korkeimmillaan vuoden lopussa (10,7 % v. 2020, 6,9 % v. 2021 ja 5,4 % v. 2022 ja 7,1 % v. 2023). Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi selvään nousuun. Kuntana olemme selviytyneet talouden taantumasta odotettua vähäisemmin vaikutuksin, vaikka taantuma on näkynyt muun muassa yhteisöverotulojen laskuna ja yksityisten investointien vähäisyytenä.

 

Yrityselämässä korostui edelleen yleinen varovaisuus investointien osalta, johtuen edelleen korkeahkosta korkotasosta ja pankkien varovaisuudesta rahoittaa yrityshankkeita. Yritykset seuraavat tarkasti yhteiskunnan yleisen taloustilanteen kehitystä.

 

Kuntakonsernissa jatkettiin uusien vuokra-asuntojen rakentamista Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n toimesta. Toisena vuotena peräkkäin valmistui 10 asunnon uudiskohde. Hankkeilla on pystytty vastaamaan laadukkaiden vuokra-asuntojen kysyntään. Samalla yhtiötä jouduttiin kuitenkin pääomittamaan heikentyneen kassatilanteen takia kunnan toimesta. Lapinmäen yritysalueelle toteutui ensimmäinen hallihanke yrittäjävetoisesti, Isonkyrön Kehitys Oy:n omistaessa 400 m2:n osakkeet hallista ja vuokratessa niitä yrityksille. Rakentamishankkeiden käynnistymiselle on ollut tärkeää, että kunta on antanut lainoihin omavelkaisen takauksen.

 

Pitkäaikainen yhteinen työ palkittiin Suomen UNICEF:n myönnettyä Isonkyrön kunnalle UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Valtuustokauden kuntastrategian palvelulupauksena sitouduimme Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteisiin ja lapsivaikutusten arviointiin sekä huomioimaan lasten oikeudet entistä paremmin. Uskon, että ensimmäisen eteläpohjalaisena kuntana saatu tunnustus lisää entisestään Isonkyrön vetovoimaa lapsiperheiden valitessa asuinpaikkaansa.

 

Taloudellisesti vuodesta 2024 muodostui lopulta erinomainen erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon erityisen hyvän kunnallisverotuoton vuoksi. Myös valtionosuudet toteutuivat lopulta arvioitua suurempina. Palvelualueet pysyivät erinomaisesti talousarviossa. Talousarvioon verrattuna kunnan kokonaismenot toteutuivat n. 800 000 euroa budjetoitua pienempinä.

 

Vuosikate 3,32 M€ on kunnan historian toiseksi paras (ennätys 3,33 M€ euroa vuonna 2022). Tulokseksi muodostui 1.481.370,14 euroa. Hyvä vuosikate antaa hyvän taloudellisen perustan kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen. Kunnan kokonaisinvestoinnit vuosina 2021–2024 ovat olleet yhteensä 9,33 m€. Hyvien vuosikatteiden ansiosta uutta lainaa ei ole tarvinnut ottaa lainkaan näiden investointien rahoittamiseksi. Kun vuoden 2024 ylijäämä lisätään edellisten tilikausien kertyneeseen ylijäämään, taseessa on kertyneitä ylijäämiä noin 16,6 M€.

 

Tilinpäätös on merkittävästi talousarviota parempi, mikä osaltaan osoittaa henkilöstön sitoutuneisuutta tarkkaan taloudenpitoon. Tästä kuuluu kiitos jokaiselle kunnan työntekijälle.”

 

Lisätietoja antavat:

 

Tero Kankaanpää                                                      

kunnanjohtaja                                                            

puh. 044-2970 256                                                                                                          tero.kankaanpaa@isokyro.fi       

 

Jaana Järvi-Laturi

hallintojohtaja

puh. 050-314 2358

jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi                                                                             


Takaisin uutisiin