Mediatiedote vuoden 2025 tilinpäätöksestä
01.04.2026
ISONKYRÖN TULOS ERINOMAINEN – LAINAKANTA LASKI EDELLEEN
Isonkyrön kunnan tilinpäätös vuodelta 2025 on valmistunut ja kunnanhallitus päätti tilinpäätöksen allekirjoittamisesta 30.3.2025.
Käyttötalous ja muu rahoitus
Vuoden 2025 alkuperäinen talousarvio oli laadittu 23 486 euroa ylijäämäiseksi. Käyttötalousosaan ei tehty lainkaan talousarviomuutoksia vuoden aikana. Investointiosaan tehtiin talousarviomuutokset ainoastaan Ikolanlarvantien ja Lapinmäentien risteysalueen peruskorjaushanketta ja Pohjantie-Ruistie -investointihanketta koskien.
Verotuloja kertyi hieman talousarviota heikommin. Arvioitua alhaisempi verotulokertymä johtui erityisesti toukokuussa 2025 tehdystä ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisusta. Isonkyrön kunnan osalta em. oikaisut vaikuttivat siten, että joulukuussa 2024 oikaisun myötä saatu n. 150 000 euron ”ylimääräinen” tilitys nosti vuoden 2024 kunnallisverotuloja ja vastaavasti toukokuussa 2025 kunnallisveron tilityksessä verovuotta 2024 oikaistiin -131 000 eurolla ja verovuotta 2025 oikaistiin -36 000 eurolla.
Kunnallisveron tuotto vuonna 2025 oli yhteensä 7 775 400,80 euroa (8 048 057,54 euroa vuonna 2024), mikä on talousarviota 220 599,20 euroa vähemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta oli 686 904,88 euroa (690 703,88 vuonna 2024) ylittäen talousarviossa arvioidun 31 904,88 eurolla. Kiinteistöveroa kunnalle tilitettiin 1 153 715,40 euroa (1 103 345,09 euroa vuonna 2024), mikä on 26 715,40 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 9 616 021,08 euroa (9.84 M€ v. 2024). Verotulot toteutuivat yhteensä 161 978,92 euroa talousarviota heikommin.
Valtionosuuksiin kirjattavia eriä kunta sai yhteensä 4 409 807 euroa (4 110 176 euroa vuonna 2024), mikä oli 165 136 euroa budjetoitua paremmin.
Ulkoiset toimintatuotot olivat 4,41 M€ (4,24 M€ v. 2024). Erityisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen maksutuotot toteutuivat arvioitua suurempina.
Ulkoiset toimintakulut olivat lähes edellisen vuoden tasolla 15,09 M€ (14,93 M€ v. 2024). Talousarvioon verrattuna koko kunnan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut toteutuivat lähes 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Vuonna 2025 henkilöstökulut olivat 8,56 M€ toteutuen noin 151 000 euroa talousarviota pienempinä (8,50 M€ vuonna 2024), säästöä tuli erityisesti tasausmaksusta, joka toteutui Kevan ennakkoarviota pienempänä. Ulkoisiin palvelujen ostoihin kului tilinpäätösvuonna 4,31 M€ (4,36 M€ vuonna 2024), joka on 525 000 euroa budjetoitua vähemmän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat n. 270 000 euroa budjetoitua pienempänä ja olivat 1,28 M€. Avustuksiin kirjattiin 0,66 M€ ja muihin ulkoisiin toimintakuluihin 0,28 M€.
Vuoden 2025 vuosikate oli 3,40 M€ (3,32 M€ v. 2024) eli 798,04 €/asukas (768,84 €/asukas v. 2024). Poistot vähenivät noin 123 700 eurolla ja olivat noin 1,71 M€. Vuosikate kattaa poistot 1,85-kertaisesti, mikä osoittaa hyvää taloudellista kantokykyä.
Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1 559 012,66 ylijäämäinen (+1 481 370,14 € v. 2024).
Investoinnit
Isonkyrön kunnan investointimenot laskivat 1,29 M€:oon (2,05 M€ v. 2024). Merkittävimpiä investointeja olivat Lapinmäen asuinalueella Pohjantien ja Ruistien rakentaminen (169 000 euroa) ja pumptrack-radan rakentaminen koulukeskuksen yhteyteen (150 000 euroa), johon saatiin yli 105 000 euron rahoitus Euroopan maaseuturahastolta. Kaikkiaan investointikohteita toteutettiin noin 30 kpl.
Lainakanta
Hyvien vuosikatteiden ja kassatilanteen ansiosta uutta lainaa ei ole nostettu lainkaan vuosina 2021–2025. Kunnan lainakanta oli 1,575 M€ ja lainakanta laski 380 000 € edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 369 €/asukas (453 €/asukas v. 2024; koko maan tilinpäätösennakoiden mukainen keskiarvo 3 599 €/asukas; Etelä-Pohjanmaa 4 980 €/asukas). Lainamäärä on tilinpäätösennakoiden mukaan maan 18. pienin.
Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää:
”Kuntatalouteen kohdistuu edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näitä ovat viime vuosina aiheuttaneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen siirtolaskelmaan liittyvät valtionosuusleikkaukset, talouden taantuma, heikko verotulokehitys, korkea inflaatio, korkea korkotaso, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä kunta-alan palkkaratkaisu. Kuntatalouden yleiskuva oli vuonna 2025 edellistä vuotta haastavampi. Toiminnan ja investointien rahavirralla mitattuna kuntataloudessa oli yli 800 miljoonan euron alijäämä vuonna 2025, sillä kuntien kustannukset kasvoivat muun muassa TE-palvelu-uudistuksen myötä reippaasti. Uudistuksen myötä kuntien tehtävissä painottuu entistä enemmän etuuksien rahoittaminen, mikä lisää osaltaan kuntatalouden suhdanneherkkyyttä ja heikentää talouden ennakoitavuutta.
Pitkin tilinpäätösvuotta arvioitiin, että talouden suhdanteen pohja olisi jo saavutettu ja Suomen talous virkoisi vähitellen taantumasta. Tilinpäätösvuoden kuluessa kävi kuitenkin vähitellen selväksi, ettei kasvu ala vielä vuoden 2025 aikana. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta vaihteli vuoden aikana 6,3–7,7 % välillä ollen korkeimmillaan vuoden lopussa (10,7 % v. 2020, 6,9 % v. 2021 ja 5,4 % v. 2022 ja 7,1 % v. 2023, 7,9 % v. 2024) ja matalimmillaan elokuussa. Tilinpäätösvuoden lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kuitenkin 0,2 % matalampi kuin edellisen vuoden lopussa. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen huolestuttavan korkea. Kuntana olemme edelleen selviytyneet talouden taantumasta odotettua vähäisemmillä vaikutuksilla, vaikka taantuma on näkynyt muun muassa yhteisöverotulojen laskuna ja yksityisten investointien vähäisenä määränä.
Korkojen aleneminen ei valitettavasti vielä näkynyt yritysten investointihalukkuudessa, sillä pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset ja epävarma talouskehitys hillitsivät edelleen rahoituksen saatavuutta. Monet yritykset jatkoivat toimintansa sopeuttamista ja kustannusrakenteensa tarkastelua, ja investointeja tehtiin pääasiassa välttämättömiin kohteisiin.
Kuntakonsernissa parantuivat niin vuosikate, omavaraisuusaste kuin suhteellinen velkaantuneisuuskin. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n käyttöaste nousi 5 %-yksiköllä 92 %:iin, mikä osaltaan helpotti kassatilannetta, mutta tulos pysyi edelleen tappiollisena. Isonkyrön Kehitys Oy teki esivuokrasopimuksen hyvinvointialueen kanssa uuden paloaseman rakennuttamisesta. Kuntakonsernin rakentamishankkeiden käynnistymiselle on edelleen tärkeää, että kunta pystyy antamaan lainoihin omavelkaisen takauksen.
Taloudellisesti vuodesta 2025 muodostui erinomainen erityisesti toimintakulujen ennakoitua pienemmän toteutumisen ansioista. Talousarvioon verrattuna kunnan toimintakulut toteutuivat lähes 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Vastaavasti toimintatuotot ylittivät talousarvion lähes 187 000 eurolla. Palvelualueet pysyivät erinomaisesti talousarviossa.
Vuosikate 3,40 M€ on kunnan historian paras (aikaisempi ennätys 3,33 M€ euroa vuonna 2022). Tulokseksi muodostui 1 559 012,66 euroa. Hyvä vuosikate antaa hyvän taloudellisen perustan kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen. Kunnan kokonaisinvestoinnit vuosina 2021–2025 ovat olleet yhteensä 10,62 m€. Hyvien vuosikatteiden ansiosta uutta lainaa ei ole tarvinnut ottaa lainkaan näiden investointien rahoittamiseksi. Kun vuoden 2025 ylijäämä lisätään edellisten tilikausien kertyneeseen ylijäämään, taseessa on kertyneitä ylijäämiä noin 18,1 M€.
Tilinpäätös on merkittävästi talousarviota parempi, mikä osaltaan osoittaa henkilöstön sitoutuneisuutta tarkkaan taloudenpitoon. Tästä kuuluu kiitos jokaiselle kunnan työntekijälle.”
Lisätietoja antavat:
Tero Kankaanpää
kunnanjohtaja
puh. 044 2970 256
tero.kankaanpaa@isokyro.fi
Jaana Järvi-laturi
hallintojohtaja
puh. 050 314 2358
jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi
Takaisin uutisiin