Ajankohtaista

Ajankohtaista

MEDIATIEDOTE: ISONKYRÖN TILINPÄÄTÖS YLIJÄÄMÄINEN – LAINAKANTA LASKI EDELLEEN


27.03.2024

 

ISONKYRÖN TILINPÄÄTÖS YLIJÄÄMÄINEN – LAINAKANTA LASKI EDELLEEN

 

Isonkyrön kunnan tilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut ja kunnanhallitus päätti tilinpäätöksen allekirjoittamisesta 25.3.2024.

 

Käyttötalous ja muu rahoitus

 

Vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio oli laadittu 11.667 euroa ylijäämäiseksi. Talousarvioon 2023 tehtiin tilinpäätösvuoden aikana käyttötalousosaan Varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä Erityisen vaativan erityisopetuksen tehtäväalueille nettovaikutukseltaan yhteensä 151.000 euron menomäärärahojen lisäykset, jotka katettiin lisäämällä kunnallisverotuloarviota vastaavalla summalla.

 

Vuonna 2023 verotuloja kertyi muutettua talousarviotakin paremmin. Verotulojen

merkittävän suuri toteutuma johtuu täysin siitä, että tammikuussa 2023 kunnalle tilitetyt

ja vuodelle 2023 kirjattavat kunnallisverotulot määräytyivät vuoden 2022 kunnallisvero-

prosentin mukaisesti. Tammikuun 2023 kunnallisverotulokertymä oli vähintään 700.000 euroa suurempi kuin se olisi ollut ns. uuden kunnan kunnallisveroprosentin tuoton mukaisesti. Kyseessä oli siis kertaluontoinen tulosta merkittävästi parantanut erä. Kunnallisveron tuotto vuonna 2023 oli yhteensä 7.504.668,58 euroa, mikä on muutettuakin talousarviota 329.668,58 euroa enemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta oli 879.415,06 euroa jääden talousarviossa arvioidusta 46.584,94 eurolla. Kiinteistöveroa kunnalle tilitettiin 986.802,38 euroa, mikä on 43.802,38 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 9.370.886,02 euroa (17,51 M€ v. 2022).

 

Valtionosuuksiin kirjattavia eriä kunta sai yhteensä 4.717.776,00 euroa, mikä jäi 38.030,00 euroa budjetoidusta.

 

Isonkyrön kunnan ulkoiset toimintakulut olivat 14,92 M€ (33,42 M€ v. 2022). Vuonna 2023 henkilöstökulut olivat 8,46 M€ toteutuen lähes talousarvion mukaisena (12,31 M€ vuonna 2022). Ulkoiset toimintatuotot olivat 3,98 M€.

 

Vuoden 2023 vuosikate ol 3,15 M€ (3,33 M€ v. 2022) eli 722,57 €/asukas (756,00 €/asukas v. 2022). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1.336.860,22 ylijäämäinen (+1.580.892,34 € v. 2022).

 

Poistot kasvoivat edelleen 60.585,87 €:lla ja olivat noin  1,81 M€.

 

Investoinnit

 

Isonkyrön kunnan investointimenot laskivat 2,63 M€:oon (2,92 M€ v. 2022). Merkittävimmät investoinnit olivat hoivaosaston muutostyöt (2,0 m€) ja Kokkokankaan vesilaitoksen aurinkosähkö (103.202 €).

 

Lainakanta

 

Uutta lainaa ei ole nostettu lainkaan vuosina 2021-2023. Kunnan lainakanta oli 2,335 M€ ja lainakanta laski 380.000 € edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 536 €/asukas (616 €/asukas v. 2022; koko maan tilinpäätösennakoiden mukainen keskiarvo 3.320 €/asukas).

 

Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää:

 

”Kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista päättyi pitkään valmistellun sote-uudistuksen toteuduttua vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Hyvinvointialueiden rahoitus osoittautui odotetusti heti riittämättömäksi, minkä johdosta hyvinvointialueilla on laadittu erilaisia uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmia. Hyvinvointialueiden rahoituskriisistä näyttäisi muodostuvan todellinen uhka kuntalaisten perus- ja lähipalveluille. Työtä tehdään yhteistyössä sen eteen, että jatkossakin Isossakyrössä on saatavissa monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluja.

 

Kesän aikana Suomen taloudessa tapahtui käänne heikompaan. Erityisen nopeasti muutos näkyi teollisuudessa ja rakennusalalla. Pitkään jatkuneen erinomaisessa työllisyystilanteessa tapahtui käänne huonompaan kesän ja syksyn aikana. Työttömien työnhakijoiden osuus oli vuoden 2023 lopussa 7,1 % työvoimasta (8,6 % v. 2017, 6,6 % v. 2018, 7,1 % v. 2019, 10,7 % v. 2020, 6,9 % v. 2021 ja 5,4 % v. 2022). Työllisyystilanteen heikentyminen ei ehtinyt vielä vaikuttamaan merkittävästi verotulokertymään.

 

Yrityselämässä korostui yleinen varovaisuus yritysten seuratessa tarkasti yrityksen oman talouden ja yhteiskunnan taloustilanteen kehitystä. Samalla osaavan työvoiman saatavuus on edelleen osalle yrityksiä kasvun este, mutta tilinpäätösvuoden aikana se ei korostunut niin laajasti kuin viime vuosina.

 

Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n ensimmäinen uudistusrakennushanke 25 vuoden jälkeen valmistui keväällä ja uuden 10 asunnon rakentaminen aloitettiin. Hankkeilla pyritään vastaamaan laadukkaiden vuokra-asuntojen kysyntään. Yleinen taloustilanne vähensi asuinrakennustonttien kysyntää edelleen vuoden 2022 aikana. Vuonna 2023 myytiin kuitenkin 4 omakotitonttia (3 omakotitonttia vuonna 2022 sekä 5 omakotitonttia ja 2 rivitalotonttia vuonna 2021). Lisäksi myytiin yksi liiketontti.

 

Taloudellisesti vuodesta 2023 muodostui lopulta erinomainen erityisesti siksi, että tammikuun verotulot saatiin vielä vuonna 2022 kunnallisveroprosentin mukaisena, ja siksi että palvelualueet pysyivät erinomaisesti talousarviossa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kunnan kokonaismenot toteutuivat lähes 300.000 euroa budjetoitua pienempinä ja lisätalousarvioon verrattuna lähes 450.000 euroa pienempinä.

 

Vuosikate 3.148.233,75 M€ on kunnan historian toiseksi paras (ennätys 3,33 M€ euroa vuonna 2022). Tulokseksi muodostui 1.336.860,22 euroa. Hyvä vuosikate antaa hyvän taloudellisen perustan kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen. Kun vuoden 2023 ylijäämä lisätään edellisten tilikausien kertyneeseen ylijäämään, taseessa on kertyneitä ylijäämiä noin 15,10 m€.

 

Kuntatalouden ja julkisen talouden haasteet ovat kuitenkin lisääntyneet viime vuosina. Kuntatalouden ja Isonkyrön kunnan talouden osalta haasteena ovat olleet muun ohella pandemia, korkea inflaatio, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja väestön ikääntyminen sekä kunta-alan palkkaratkaisu. Viime vuosina tehtyjen merkittävien veto- ja pitovoimaan tähtäävien investointien myötä poistotasomme on kasvanut lähes 2 miljoonaan euroon (+0,7 milj. euroa/viidessä vuodessa), millä on ollut myös merkittävä vaikutus käyttötalouteen. Erityisesti käyttötalouden tilannetta haastaa kuitenkin kunnan valtionosuuksien alentuminen lähes 700.000 eurolla vuodelle 2024. Kun merkittävää myönteistä talouskehitystä ei lähivuosille ole odotettavissa ja joissain arvioissa talouden arvioidaan jopa supistuvan lievästi vuonna 2024, palvelutuotannosta selviytymisen mahdollisuudet ovat muodostuneet entistä hankalammaksi. Uhkana on, että julkisen talouden tasapainottamistarve tulee näkymään myös kuntien tulopohjan heikkenemisenä tulevinakin vuosina. Kuntalaisten palveluiden ja hyvinvoinnin turvaamisessa keskeisenä edellytyksenä on tasapainoinen kunnan talous. Niinpä kunnanhallitus perusti lokakuussa talouden tasapainottamisryhmän, joka laatii tasapainottamisohjelman keväällä 2024 hyväksyttäväksi.

 

Investoinneissa palvelukeskuksessa hoivaosaston II-vaiheen sisätilojen urakat vastaanotettiin loppuvuodesta ja tilat on nyt kokonaisuudessaan vuokrattu hyvinvointialueen käyttöön. Hankkeessa hoivaosaston tilalle rakennettiin nykyaikainen tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä samalla parannettiin koko palvelukeskuksen toiminnallisuutta.

 

Tilinpäätös on merkittävästi talousarviota parempi, mikä osaltaan osoittaa henkilöstön sitoutuneisuutta tarkkaan taloudenpitoon. Tästä kuuluu kiitos jokaiselle kunnan työntekijälle.”

 

Lisätietoja antavat:

 

Tero Kankaanpää                                                    Jaana Järvi-Laturi

kunnanjohtaja                                                          hallintojohtaja

puh. 044-2970 256                                                  puh. 050-314 2358

tero.kankaanpaa@isokyro.fi                                 jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi


Takaisin uutisiin